能投集團對金鼎集團及其所屬公司開(kāi)展專(zhuān)項審計調查


來(lái)源:辦公室 時(shí)間: 2024年06月12日   點(diǎn)擊率:打印 】【 關(guān)閉

  為加強企業(yè)風(fēng)險管理和內部控制,確保企業(yè)合規運營(yíng),能投集團依據其內部審計管理辦法,于近期對金鼎集團及其所屬公司進(jìn)行了有償中介服務(wù)及貿易、拖欠企業(yè)賬款情況的專(zhuān)項審計調查。

  2月下旬,能投集團專(zhuān)項審計組正式進(jìn)駐金鼎集團,開(kāi)啟此次專(zhuān)項審計工作。在首次專(zhuān)項審計工作溝通會(huì )上,審計組通過(guò)座談會(huì )、資料查閱及人員談話(huà)等多種形式,對金鼎集團及其所屬公司的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了深入了解。金鼎集團及所屬公司的相關(guān)負責人與審計部全體成員參與會(huì )議。

  經(jīng)過(guò)近三周的細致審計,審計組對資格準入、合同規范、費用支付等方面進(jìn)行了詳細檢查,對成都金坤中介服務(wù)機構與金鼎集團的合作狀況有了全面把握,并針對制度執行、合規管理等方面存在的問(wèn)題提出了整改建議。

  成都金坤對審計組提出的反饋意見(jiàn)高度重視,并在6月6日召開(kāi)的審計取證單溝通會(huì )上積極回應。審計組指出,企業(yè)不僅要嚴格執行內控制度,還需具備前瞻性思維,預防潛在風(fēng)險。

  此次內部審計旨在通過(guò)監督和改善企業(yè)的內部控制、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險管理等方面,推動(dòng)企業(yè)建立更加全面高效的內控制度,為公司的長(cháng)遠穩定發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。

審計

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